| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO PLACA ISY0361 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 480,00 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/71; REF. EMPENHO 4227/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 480,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Empenho 4227/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||