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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4309 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA BOSCH 45AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA JDK8A59, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 475,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BATERIA BOSCH 45AH PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO PLACA JDK8A59, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 475,90
07/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67381206; REF. EMPENHO 4309/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI 475,90
26/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2026 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI - 5523 475,90
TOTAL 475,90 475,90 475,90
SALDO A PAGAR 0,00