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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4313 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO SENDO:QUADRO DE COMANDO DA LINHA BARRO PRETO E PROGRESSO;CONSERTO DO CABO EM CURTO CIRCUITO NO POÇO DO BECA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 938,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO SENDO:QUADRO DE COMANDO DA LINHA BARRO PRETO E PROGRESSO;CONSERTO DO CABO EM CURTO CIRCUITO NO POÇO DO BECA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 938,94
07/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/96; REF. EMPENHO 4311/2026 1068 - SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA 938,94
TOTAL 938,94 938,94 0,00
SALDO A PAGAR 938,94