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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4316 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE:50UN COLAR DE TOMADA PEAD 50*3/4 COM PARAFUSO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA REDE DE AGUA NO ACESSO ASFALTICO QUE INTERLIGA A BR386.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE:50UN COLAR DE TOMADA PEAD 50*3/4 COM PARAFUSO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA REDE DE AGUA NO ACESSO ASFALTICO QUE INTERLIGA A BR386.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.600,00
07/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2763; REF. EMPENHO 4316/2026 1068 - SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.600,00