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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 434 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
pela despesa ferias RESCISÕES 01 2026 13.008,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 pela despesa ferias RESCISÕES 01 2026 13.008,56
26/01/2026 PELO PAGAMENTO RECISÃO CONTRATUAL 13.008,56
29/01/2026 Pagamento de Empenho 434/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.008,56
TOTAL 13.008,56 13.008,56 13.008,56
SALDO A PAGAR 0,00