| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET UTILIZADO NO GINASIO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 72,90 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6410; REF. EMPENHO 4340/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,90 | |||