| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 4344 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NO CRAS, COMPETENCIA AO MES DE AGOSTO, CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 72,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NO CRAS, COMPETENCIA AO MES DE AGOSTO, CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 72,90 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6409; REF. EMPENHO 4344/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 72,90 | ||
| TOTAL | 72,90 | 72,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72,90 | |||