| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA RITA ZANDONÁ ZANETTI |
| Número do empenho: | 4359 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DO PROGRAMA PROLEEI NO MES MARÇO/JUNHO/AGOSTO DE 2026 EM PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 294,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DO PROGRAMA PROLEEI NO MES MARÇO/JUNHO/AGOSTO DE 2026 EM PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 294,95 | ||
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DO PROGRAMA PROLEEI NO MES MARÇO/JUNHO/AGOSTO DE 2026 EM PASSO FUNDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 294,95 | ||
| 28/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2026 MONICA RITA ZANDONÁ ZANETTI - 1011 | 294,95 | ||
| TOTAL | 294,95 | 294,95 | 294,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||