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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 455 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
pela despesa ferias RESCISÕES 01 2026 4.746,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 pela despesa ferias RESCISÕES 01 2026 4.746,16
26/01/2026 PELO PAGAMENTO RECISÃO CONTRATUAL 4.746,16
29/01/2026 Pagamento de Empenho 455/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.746,16
TOTAL 4.746,16 4.746,16 4.746,16
SALDO A PAGAR 0,00