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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4563 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CFM P.E N° 08/2025, P. N° 69/2025. 2.630,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL. CFM P.E N° 08/2025, P. N° 69/2025. 2.630,16
25/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 018/2210; REF. EMPENHO 4561/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 2.630,16
03/09/2026 Pagamento de Empenho 4563/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.630,16
TOTAL 2.630,16 2.630,16 2.630,16
SALDO A PAGAR 0,00