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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4593 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025. 6.676,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2025 E PROCESSO Nº 69/2025. 6.676,80
25/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 018/2212; REF. EMPENHO 4593/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 6.676,80
03/09/2026 Pagamento de Empenho 4593/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.676,80
TOTAL 6.676,80 6.676,80 6.676,80
SALDO A PAGAR 0,00