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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA COBRIR AS DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSÕES 2.727,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA COBRIR AS DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSÕES 2.727,14
25/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA COBRIR AS DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSÕES 2.727,14
04/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2026 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 2.727,14
TOTAL 2.727,14 2.727,14 2.727,14
SALDO A PAGAR 0,00