| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 4650 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRAS COMO: 02 TROCAS DE PNEU REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER PLACA JBP1H63 DOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MAO DE OBRAS COMO: 02 TROCAS DE PNEU REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER PLACA JBP1H63 DOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 60,00 | ||
| 25/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/556; REF. EMPENHO 4650/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 60,00 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2026 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||