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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARDENETAS CONTROLE DE VEICULOS E MAQUINAS EM ADESIVOS PERSONALIZADO COLORIDO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM DISPENSA N 03/2026, PROCESSO N 04/2026 E CONTRATO N 05/2026 8.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARDENETAS CONTROLE DE VEICULOS E MAQUINAS EM ADESIVOS PERSONALIZADO COLORIDO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM DISPENSA N 03/2026, PROCESSO N 04/2026 E CONTRATO N 05/2026 8.550,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64907022; REF. EMPENHO 474/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA 8.550,00
29/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 474/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 8.550,00
TOTAL 8.550,00 8.550,00 8.550,00
SALDO A PAGAR 0,00