| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 4740 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA E ESTRADA BARRO PRETO ONDE TERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA E ESTRADA BARRO PRETO ONDE TERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.796,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/34445; REF. EMPENHO 4740/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 1.796,00 | ||
| TOTAL | 1.796,00 | 1.796,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.796,00 | |||