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Última atualização realizada em 16/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4740 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA E ESTRADA BARRO PRETO ONDE TERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.796,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE AGUA E ESTRADA BARRO PRETO ONDE TERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.796,00
02/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/34445; REF. EMPENHO 4740/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI 1.796,00
TOTAL 1.796,00 1.796,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.796,00