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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4751 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO E VALVULA DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MINI CARREGADEIRA, RETRO XCMG, PATROLA E CARREGADEIRA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 1.585,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO E VALVULA DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MINI CARREGADEIRA, RETRO XCMG, PATROLA E CARREGADEIRA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS 1.585,00
02/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68834521; 890/68857981; 890/68853316; 890/68848532; 890/68857963; REF. EMPENHO 4751/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 1.585,00
TOTAL 1.585,00 1.585,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.585,00