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Última atualização realizada em 22/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4752 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO ESTRADA BARRO PRETO ONDE TERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.796,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO ESTRADA BARRO PRETO ONDE TERÁ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.796,00
02/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/34445; REF. EMPENHO 4752/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI 1.796,00
TOTAL 1.796,00 1.796,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.796,00