| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 03/02/2026 PARA CONSULTORIO DR. AIRTON SUSLIK, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 03/02/2026 PARA CONSULTORIO DR. AIRTON SUSLIK, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,03 | ||
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 03/02/2026 PARA CONSULTORIO DR. AIRTON SUSLIK, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,03 | ||
| 02/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2026 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 473,03 | ||
| TOTAL | 473,03 | 473,03 | 473,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||