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Última atualização realizada em 11/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 03/02/2026 PARA CONSULTORIO DR. AIRTON SUSLIK, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 03/02/2026 PARA CONSULTORIO DR. AIRTON SUSLIK, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,03
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 03/02/2026 PARA CONSULTORIO DR. AIRTON SUSLIK, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,03
02/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2026 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 473,03
TOTAL 473,03 473,03 473,03
SALDO A PAGAR 0,00