| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 4781 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MAQ. VIDRO DE PORTA;01UN TROCA DE OLEO;01UN FECHADURA CAPO TRASEIRO;01UN AMORTECEDOR PORTA MALAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA IKX-9570, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UN MAQ. VIDRO DE PORTA;01UN TROCA DE OLEO;01UN FECHADURA CAPO TRASEIRO;01UN AMORTECEDOR PORTA MALAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA IKX-9570, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 544,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/69058286; REF. EMPENHO 4780/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 544,00 | |||