| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 4784 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA IKX-9570, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA IKX-9570, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL | 350,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/62; REF. EMPENHO 4783/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||