| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4807 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 2.138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES EM ANEXO. | 2.138,00 | ||
| 02/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/456; REF. EMPENHO 4807/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 2.138,00 | ||
| TOTAL | 2.138,00 | 2.138,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.138,00 | |||