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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 507 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 1.548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 1.548,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/345; NFS/344; NFS/357; NFS/356; NFS/355; NFS/354; NFS/353; REF. EMPENHO 507/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 1.548,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 507/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.548,00
TOTAL 1.548,00 1.548,00 1.548,00
SALDO A PAGAR 0,00