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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 509 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 378,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/351; REF. EMPENHO 509/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 378,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 509/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00