| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 510 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 | 576,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/347; REF. EMPENHO 510/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 576,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 510/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||