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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 510 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E NECESSIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N 37 PRGÃO ELETRÔNICO Nº 04 DE 2025 576,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/347; REF. EMPENHO 510/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 576,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 510/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 576,00
TOTAL 576,00 576,00 576,00
SALDO A PAGAR 0,00