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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO À CAPITAL PORTO ALEGRE/RS. A VIAGEM TEVE COMO OBJETIVO O TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 851,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO À CAPITAL PORTO ALEGRE/RS. A VIAGEM TEVE COMO OBJETIVO O TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 851,45
26/01/2026 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO À CAPITAL PORTO ALEGRE/RS. A VIAGEM TEVE COMO OBJETIVO O TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 851,45
04/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2026 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 851,45
TOTAL 851,45 851,45 851,45
SALDO A PAGAR 0,00