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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 542 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO, MONTAGEM, TROCA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOCORRO, MONTAGEM, TROCA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO 680,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/322; NFS/333; NFS/320; NFS/321; REF. EMPENHO 542/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 680,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 542/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00