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Última atualização realizada em 10/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 545 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESENPENAMENTO NOS VEICULOS COM PLACA IYX1A86, IVL8G38 E IYX1A86. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA, VULCANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESENPENAMENTO NOS VEICULOS COM PLACA IYX1A86, IVL8G38 E IYX1A86. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 190,00
26/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/325; NFS/326; NFS/327; REF. EMPENHO 545/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA 190,00
04/02/2026 Pagamento de Empenho 545/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00