| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GC COMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTROESPECTATIVA 2025, POR MEIOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTROESPECTATIVA 2025, POR MEIOS DE TELECOMUNICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 3.500,00 | ||
| 29/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/121; REF. EMPENHO 596/2026 5269 - GC COMUNICAÇÕES LTDA | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||