Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FFÉRIAS 02 2026 |
7.947,08 |
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| 02/02/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS FEVEREIRO/2026 |
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7.947,08 |
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| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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160,59 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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186,00 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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599,12 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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816,79 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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914,09 |
| 02/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito- Agentes Políticos |
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1.837,26 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Empenho 602/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.433,23 |
| TOTAL |
7.947,08 |
7.947,08 |
7.947,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |