| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 623 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 29,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 29,45 | ||
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 29,45 | ||
| 11/02/2026 | Pagamento de Empenho 623/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,45 | ||
| TOTAL | 29,45 | 29,45 | 29,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||