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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 623 Data de lançamento: 02/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 29,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 29,45
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 29,45
11/02/2026 Pagamento de Empenho 623/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29,45
TOTAL 29,45 29,45 29,45
SALDO A PAGAR 0,00