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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 640 Data de lançamento: 02/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, ATF, ESPIA DE FREIO DE MÃO E RESERVATORIO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS COM PLACA IYP-2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS 2.645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, ATF, ESPIA DE FREIO DE MÃO E RESERVATORIO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS COM PLACA IYP-2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS 2.645,00
02/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64929343; 890/64986009; REF. EMPENHO 640/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA 2.645,00
13/02/2026 Pagamento de Empenho 640/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.645,00
TOTAL 2.645,00 2.645,00 2.645,00
SALDO A PAGAR 0,00