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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA

Dados do Empenho
Número do empenho: 651 Data de lançamento: 02/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO DE OLEO, OLEO E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA JBT5C14, PERTENCENTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 933,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO DE OLEO, OLEO E FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COM PLACA JBT5C14, PERTENCENTE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 933,00
02/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64986369; REF. EMPENHO 650/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA 933,00
13/02/2026 Pagamento de Empenho 651/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 933,00
TOTAL 933,00 933,00 933,00
SALDO A PAGAR 0,00