| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 674 | Data de lançamento: | 02/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LINHA BRIZOLA, Nº 606. A REFERIDA INFRAESTRUTURA ATENDE À PROPRIEDADE DE JOÃO SIGNORI, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.514,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE À UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA LINHA BRIZOLA, Nº 606. A REFERIDA INFRAESTRUTURA ATENDE À PROPRIEDADE DE JOÃO SIGNORI, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 5.514,49 | ||
| 02/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/134541335; 0/137443355; 0/144074750; REF. EMPENHO 674/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 5.514,49 | ||
| 18/02/2026 | Pagamento de Empenho 674/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.514,49 | ||
| TOTAL | 5.514,49 | 5.514,49 | 5.514,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||