| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE MORAES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS QUE SERVIDORA TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS QUE SERVIDORA TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 492,00 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS QUE SERVIDORA TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 492,00 | ||
| 06/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2026 ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673 | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||