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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 739 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS AMAROK - IXP1I51 E GOLF - IYA5513 UTILIZADOS PELO GABINETE. CFM PROCESSO N 19 E PREGÃO ELETRONICO N 04 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS AMAROK - IXP1I51 E GOLF - IYA5513 UTILIZADOS PELO GABINETE. CFM PROCESSO N 19 E PREGÃO ELETRONICO N 04 168,00
13/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/233; REF. EMPENHO 739/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR 168,00
24/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 739/2026 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00