| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 741 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS CARREGADEIRA, ROLOCOMPACTADOR, CAMINHÃO, RETROESCAVADEIRA E PATROLA CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO 19/2025 E PROCESSO 04/2025 | 1.267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS CARREGADEIRA, ROLOCOMPACTADOR, CAMINHÃO, RETROESCAVADEIRA E PATROLA CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO 19/2025 E PROCESSO 04/2025 | 1.267,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/234; REF. EMPENHO 741/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR | 1.267,00 | ||
| 25/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2026 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 | 1.267,00 | ||
| TOTAL | 1.267,00 | 1.267,00 | 1.267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||