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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 741 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS CARREGADEIRA, ROLOCOMPACTADOR, CAMINHÃO, RETROESCAVADEIRA E PATROLA CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO 19/2025 E PROCESSO 04/2025 1.267,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS CARREGADEIRA, ROLOCOMPACTADOR, CAMINHÃO, RETROESCAVADEIRA E PATROLA CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO 19/2025 E PROCESSO 04/2025 1.267,00
13/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/234; REF. EMPENHO 741/2026 5412 - 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR 1.267,00
25/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2026 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 1.267,00
TOTAL 1.267,00 1.267,00 1.267,00
SALDO A PAGAR 0,00