| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, VISANDO À ADEQUADA CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA O ATENDIMENTO À COMUNIDADE. | 773,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, VISANDO À ADEQUADA CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA O ATENDIMENTO À COMUNIDADE. | 773,37 | ||
| 16/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/397; REF. EMPENHO 753/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 773,37 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 753/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 773,37 | ||
| TOTAL | 773,37 | 773,37 | 773,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||