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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 753 Data de lançamento: 16/02/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, VISANDO À ADEQUADA CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA O ATENDIMENTO À COMUNIDADE. 773,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, VISANDO À ADEQUADA CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA O ATENDIMENTO À COMUNIDADE. 773,37
16/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 010/397; REF. EMPENHO 753/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 773,37
26/02/2026 Pagamento de Empenho 753/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 773,37
TOTAL 773,37 773,37 773,37
SALDO A PAGAR 0,00