| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO E CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.493,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO E CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.493,08 | ||
| 16/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/392; 010/391; 010/394; REF. EMPENHO 754/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.493,08 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 754/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.493,08 | ||
| TOTAL | 1.493,08 | 1.493,08 | 1.493,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||