| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 757 | Data de lançamento: | 16/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL COMPETENTE. | 662,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL COMPETENTE. | 662,43 | ||
| 16/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/390; REF. EMPENHO 757/2026 4776 - MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 662,43 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 757/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 662,43 | ||
| TOTAL | 662,43 | 662,43 | 662,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||