| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 4.030,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA. CFM PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69 | 4.030,42 | ||
| 05/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1972; REF. EMPENHO 79/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 4.030,42 | ||
| 19/01/2026 | Pagamento de Empenho 79/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.030,42 | ||
| TOTAL | 4.030,42 | 4.030,42 | 4.030,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||