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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 85 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.765,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.765,92
05/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 018/1976; REF. EMPENHO 85/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 1.765,92
19/01/2026 Pagamento de Empenho 85/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.765,92
TOTAL 1.765,92 1.765,92 1.765,92
SALDO A PAGAR 0,00