| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 926 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NIVUS PLACA JBK6D05 VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.359,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NIVUS PLACA JBK6D05 VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.359,48 | ||
| 20/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/75791; REF. EMPENHO 926/2026 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 1.359,48 | ||
| TOTAL | 1.359,48 | 1.359,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.359,48 | |||