| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONVENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | 4.510,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONVENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2026. | 4.510,56 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/144753921; 0/144762812; 0/144892406; 0/146703970; REF. EMPENHO 970/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.510,56 | ||
| TOTAL | 4.510,56 | 4.510,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.510,56 | |||