| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET DA REDE DA QUADRA DE ESPORTES E DO CENTRO ADMINISTRATIVO C/ VENCIMENTO P/ 10/ 07/ 2025. | 666,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/ INTERNET DA REDE DA QUADRA DE ESPORTES E DO CENTRO ADMINISTRATIVO C/ VENCIMENTO P/ 10/ 07/ 2025. | 666,90 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/7607; 0/7609; REF. EMPENHO 988/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 666,90 | ||
| TOTAL | 666,90 | 666,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 666,90 | |||