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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 99 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 662,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 662,25
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 662,25
15/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2026 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 662,25
TOTAL 662,25 662,25 662,25
SALDO A PAGAR 0,00