| Exercício: 2025 |
| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
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| Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Função: Assistência Social | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 21.804,90 | 21.804,90 | 21.804,90 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 72,90 | 72,90 | 72,90 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 80.000,00 | 25.277,80 | 25.277,80 | 25.277,80 |