Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
952 |
16/04/2018 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.533,18 |
3.533,18 |
3.533,18 |
953 |
16/04/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
735,80 |
735,80 |
735,80 |
1071 |
07/05/2018 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.699,16 |
1.699,16 |
1.699,16 |
1094 |
07/05/2018 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
704,85 |
704,85 |
704,85 |
1810 |
20/07/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
1.059,72 |
1.059,72 |
1.059,72 |
1891 |
01/08/2018 |
Só Bandeiras - Com. de Bandeiras e Embalagens Ltda |
1.070,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
1893 |
01/08/2018 |
SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
1939 |
08/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
57,74 |
57,74 |
57,74 |
1940 |
08/08/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
447,23 |
447,23 |
447,23 |
1949 |
08/08/2018 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
794,81 |
794,81 |
794,81 |
2240 |
05/09/2018 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.536,81 |
5.536,81 |
5.536,81 |
2322 |
24/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
259,38 |
259,38 |
259,38 |
2373 |
24/09/2018 |
ANGELA MARIA DA SILVA GERLACH |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
2648 |
15/10/2018 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
6.287,84 |
6.287,84 |
6.287,84 |
2650 |
22/10/2018 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
282,15 |
282,15 |
282,15 |
2686 |
22/10/2018 |
FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2792 |
01/11/2018 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
2812 |
01/11/2018 |
Holanda Veículos Ltda |
498,83 |
498,83 |
498,83 |
2814 |
01/11/2018 |
Holanda Veículos Ltda |
562,10 |
562,10 |
562,10 |
2972 |
23/11/2018 |
INGRAPAL GRÁFICA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
Sub-total |
28.321,60 |
28.321,60 |
28.321,60 |