Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os meses de janeiro a julho 2016 |
14.000,00 |
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| 02/02/2016 |
locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os meses de janeiro a julho 2016
Janeiro/2016 |
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14.000,00 |
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| 02/02/2016 |
liquidação de empenho orçamentario conforme NF n° 122 ref. locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os mes de JANEIRO/2015.
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2.000,00 |
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| 02/02/2016 |
estorno de empenho orçamentário ref. liquidação efetuada a maior. |
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-14.000,00 |
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| 04/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA - 10782 |
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2.000,00 |
| 01/03/2016 |
locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os meses de janeiro a julho 2016
Fevereiro/2016 |
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2.000,00 |
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| 04/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os meses de janeiro a julho 2016
Fevereiro/2016 |
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2.000,00 |
| 12/04/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 136; |
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3.409,55 |
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| 14/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 136; |
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|
3.409,55 |
| 09/05/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/138; |
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2.197,60 |
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| 11/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/138; |
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2.197,60 |
| 14/06/2016 |
locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os meses de janeiro a julho 2016
MAIO/2016. |
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2.197,60 |
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| 15/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
locação de softwares para serviços de informatização do atendimento em saúde para os meses de janeiro a julho 2016
MAIO/2016. |
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2.197,60 |
| 06/07/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/150; |
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2.195,25 |
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| 15/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2016
METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA - 10782 |
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2.195,25 |
| TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |