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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11169 Data de lançamento: 11/12/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS E FAXINAL DO SOTURNO -RS NO DIA 11/12 CONDUZINDO O VEICULO PLACAS IPU 7723 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES 62,71 62,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2017 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS E FAXINAL DO SOTURNO -RS NO DIA 11/12 CONDUZINDO O VEICULO PLACAS IPU 7723 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES 62,71
20/12/2017 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS E FAXINAL DO SOTURNO -RS NO DIA 11/12 CONDUZINDO O VEICULO PLACAS IPU 7723 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES 62,71
22/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11169/2017 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 62,71
TOTAL 62,71 62,71 62,71
SALDO A PAGAR 0,00