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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2540 Data de lançamento: 14/03/2017
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria/Faxinal do Soturno levar pa cientes p/consultas e exames no HUSM ,HCAA e Hosp. São Roque/IOF no dia 14,03,20173 57,46 57,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2017 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria/Faxinal do Soturno levar pa cientes p/consultas e exames no HUSM ,HCAA e Hosp. São Roque/IOF no dia 14,03,20173 57,46
16/03/2017 1/4 de diaria para viagem a Sta Maria/Faxinal do Soturno levar pa cientes p/consultas e exames no HUSM ,HCAA e Hosp. São Roque/IOF no dia 14,03,20173 57,46
17/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2017 JOSE UMBERTO GIACOMELLI - 2156 57,46
TOTAL 57,46 57,46 57,46
SALDO A PAGAR 0,00